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用友G6-e使用过程中,有时候需要反结账,步骤如下。
操作方法
登陆G6-e,打开“业务工作”界面,点击“财务会计”-“总账管理系统”。
总账管理系统-期末-结账。
进入结账界面,选中反结账月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”。
在弹出界面中,输入口令,然后“确定”。
反结账完成,是否结账栏之前选中月份不在显示“Y”。