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我们单位是一般纳税人,税率是6%,单位装修一共花...
天很蓝 2023-09-30 19:13:58
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天很蓝 2023-10-09 11:13:57

对方开具的增值税发票所含的进项税额是10000/1.13*13%=1150.44元(进项税),这个税额有你单位承担,但是可以抵减扣除你单位开出的销项发票中所含的税额(销项税)。如果你单位当月没有开具销项发票,那么在收到对方开具的发票时,借:待摊费用或管理费用8849.56 借:应交税费-增值税-进项税额1150.44 袋:银行存款或现金或应付账款10000如果发票是你们单位开出去的税率就必须开成3%,然后进你们单位的收入;如果是对方单位开给你的及才是13%,就直接进费用。税费一般都是购买放出

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